Заходи

{/to_list}

10 грудня 2019 роки (м. Харків) відбувся семінар на тему "Найцікавіші питання в оподаткуванні за 2019 рік та очікувані податкові зміни з 2020 року"

10 грудня 2019 р.

10 грудня 2019 роки (м. Харків) відбувся семінар на тему "Найцікавіші питання в оподаткуванні за 2019 рік та очікувані податкові зміни з 2020 року"

На языке оригинала.

10 декабря 2019 года (г. Харьков) состоялся семинар на тему: "САМЫЕ "ГОРЯЧИЕ" ВОПРОСЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ЗА 2019 ГОД И ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2020 ГОДА".

Докладчики:

Сушко Дмитрий, сертифицированный аудитор, судебный эксперт, кандидат экономических наук, член Совета Аудиторской палаты Украины

Мусиенко Виктория, сертифицированный аудитор, руководитель практики консалтинга аудиторско-консалтинговой группы PSP Audit

Налог на прибыль:

1. Нереальные операции как ключевой вопрос налоговых проверок. Разбор на примерах из методических рекомендаций налоговиков и позитивной практики оспаривания.

2. Безнадежная дебиторская и кредиторская задолженности: как определить начало срока исковой давности, когда списывать, как оформить документально, как учесть в налоговых разницах. Все о резерве сомнительных долгов, а также последние законодательные изменения в дисконтировании.

3. Кредиты и займы от нерезидентов: ограничения для налоговых разниц, особый взгляд налоговой на курсовые разницы, финансовые траты и дисконтирование.

4. Первичные документы: обязательные реквизиты, факсимиле, электронная подпись, дата отражения в учете. Полномочия должностного лица на подписание договора в отдельных случаях.

5. Улучшение основных средств и нематериальных активов: определяем, что капитализируем, а что списываем на расходы учета. Примеры для разных групп основных средств. Отдельные правила для МНМА.

6. Обеспечение будущих расходов: что должна раскрывать учетная политика, чем документально оформить, какие расходы учитывать в налоговых разницах.

7. Определение дохода от реализации товара: условия договора, транспортные документы.

8. Штрафы, пеня, неустойки: где ищут информацию налоговики и как себя обезопасить от нежелательных доходов, когда такие затраты должны быть отображены в налоговых разницах.

9. Доходи нерезидентам и применение пониженных ставок: что нужно знать о ключевых пунктах конвенции по избежанию двойного налогообложения, какие документы необходимо иметь при проверке.

10. Операции с нерезидентами, которые имеют особенные организационно-правовые формы или зарегистрированы в низконалоговых юрисдикциях: существующие ограничения и как избежать нежелательных расходов для бизнеса.

11. Операции с неприбыльными организациями: все об ограничениях при приобретении товаров (работ, услуг) или при бесплатной их передаче и финансовой помощи.

Налог на добавленную стоимость:

1. Практика проверок по НДС: на что обращают внимание контролирующие органы при проверках.

2. Товарно-транспортная накладная и налоговый кредит на приобретенное топливо - тонкая взаимосвязь.

3. Отсутствие маршрута в маршрутном листе - отсутствие налогового кредита.

4. Срок регистрации накладной в последние часы - судебное решение в пользу налогоплательщика.

5. Номенклатура товаров - одинаковая на всех этапах.

6. Важна ли для НДС себестоимость продукции, работ и услуг.

7. Гарантийные ремонты - внимание на договора.

8. Экспорт ниже цены приобретения, себестоимость самостоятельно изготовленной продукции, обычные цены - определяем базу налогообложения.

9. Округление финансовых показателей - есть ли риски у покупателей.

10. Возмещение и компенсации - всегда ли есть «поставка» товаров/услуг.

11. Страховое возмещение и НДС.

12. Программное обеспечение - вариации с НДС (анализ практики договоров).

13. Бухгалтерский учет НДС в связи с утратой юридической силы Инструкции Минфина по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость.

14. Услуги нерезидента неплательщику НДС - случаи, когда НДС необходимо платить.

15. Рекламные мероприятия и НДС.

Налог на доходы физических лиц:

1. Услуги от предпринимателя-иностранца.

2. Обучение, курсы, обследования, осмотры - случаи дополнительного блага.

3. Корпоративные мероприятия, празднование, питание.

4. Место работы сотрудников и место регистрации предприятия не совпадают.

5. Такси, чаевые, другие расходы в командировке, что может стать дополнительным благом.

Применение РРО: актуальные вопросы и ожидаемые изменения.

1. РРО и банковские терминалы.

2. РРО и расчеты через Интернет.

3. РРО и расчеты через банк.

4. Оприходования наличной выручки и РРО.

5. Расчеты через РРО на протяжении дня не проводились: печать z-отчет?

6. Не хватило ленты для полной печати z-отчета: что делать?

7. Когда нужно подавать отчетность по форме ЗВР-1.

8. Реализация основных средств за наличные: РРО или без.

9. Когда нужно применять РРО плательщикам единого налога.

10. Какие документы должен сохранять СХ, который применяет РРО в хозяйственной единице.

11. Какой порядок выдачи средств в случае возврата товара или отмены ошибочно проведенной через РРО суммы расчета.

12. Какой порядок учета разменной монеты на месте проведения расчетов.

13. Каким способом проводятся изменения в КОРО.

14. Какой срок хранения КОРО и РК после их окончания.

15. Округление сумм в фискальных чеках.

16. Изменения законодательства РРО: чего ожидать в будущем.